重庆市统计局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
重庆市统计局为市政府直属机构,主要职能是:承担组织领导和管理协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,起草统计地方性法规、规章并监督实施,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理;组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查;核算全市及区县(自治县)生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据;会同有关部门拟订市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据;制定并组织实施全市统计信息化建设规划;建设和管理全市经济社会发展综合统计数据库和数据中心;管理和指导区县(自治县)、部门(行业)统计工作等职责。
(二)机构设置
下设19个内设机构和六个事业单位,内设机构有:1.办公室;2.政策法规处;3.统计设计管理处;4.综合统计信息处;5.统计监测评价处;6.国民经济核算处;7.农村经济统计处;8.工业统计处;9.能源资源统计处;10.固定资产投资统计处;11.贸易外经统计处;12.服务业统计处;13.人口和就业统计处;14.社会科技统计处;15.新经济统计处;16.信息化建设和管理处;17.财务处(审计处);18.人事处(离退休人员工作处);19.机关党委办公室。事业单位有:重庆市社会经济调查队、重庆市统计局普查中心、重庆市统计执法检查总队(2024年3月机构改革撤销)、重庆市统计科研培训中心(2024年3月机构改革撤销)、重庆市统计数据管理中心、重庆市社情民意调查中心。
二、部门决算收支情况说明
2024年度收、支总计均为11543.87万元。收、支与2023年度相比,减少5096.19万元,下降30.63%,主要原因是五经普项目资金减少和民调中心收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计9161.67万元,与2023年度相比,减少4496.21万元,下降32.92%,主要原因是五经普项目、信息化项目资金减少和民调中心经营收入减少。其中:财政拨款收入8714.70万元,占95.12%;事业收入409.82万元,占4.47%;经营收入25.81万元,占0.28%;其他收入11.34万元,占0.12%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余2382.19万元。
2.支出情况。2024年度支出合计9277.93万元,与2023年度相比,减少4891.85万元,下降34.52%,主要原因是五经普项目资金减少和信息化项目资金减少。其中:基本支出6259.77万元,占67.47%;项目支出2992.35万元,占32.25%;经营支出25.81万元,占0.28%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2265.94万元,与2023年度相比,减少180.69万元,下降7.39%,主要原因是五经普经费与上年相比减少了采购资金结转和使用了结余资金支付2024年审计整改。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8895.80万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3493.92万元,下降28.20%。主要原因是五经普项目资金减少和信息化项目资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8494.70万元,与2023年度相比,减少3785.02万元,下降30.82%。主要原因是五经普项目资金减少和信息化项目资金减少。较年初预算数减少385.84万元,下降4.34%。主要原因是2024年度主动退回财政资金。此外,年初财政拨款结转和结余181.10万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8675.80万元,与2023年度相比,减少3362.57万元,下降27.93%。主要原因是五经普项目资金减少和信息化项目资金减少。较年初预算数减少204.74万元,下降2.31%。主要原因是主动退回财政资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出7024.90万元,占80.97%,较年初预算数减少271.58万元,下降3.72%,主要原因是年度预算项目调整主动退回财政资金。
(2)社会保障和就业支出996.81万元,占11.49%,较年初预算数增加78.69万元,增长8.57%,主要原因是人员变动及标准调整。
(3)卫生健康支出286.62万元,占3.30%,较年初预算数减少12.04万元,下降4.03%,主要原因是人员变化及标准调整。
(4)资源勘探信息等支出28.00万元,占0.32%,较年初预算数增加28.00万元,增长100.00%,主要原因是大数据局追加预算项目。
(5)住房保障支出339.47万元,占3.91%,较年初预算数减少27.82万元,下降7.57%,主要原因是当年退休人员较多,财政调剂收回。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少241.34万元,下降100.00%,主要原因是减少五经普项目结转经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5793.50万元。
其中:
人员经费4853.73万元,与2023年度相比,减少73.56万元,下降1.49%,主要原因是人员正常变动调整及费用调标。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。
公用经费939.77万元,与2023年度相比,增加3.66万元,增长0.39%,严格落实“党政机构过紧日子”要求,严控非必要支出内容。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余110.00万元。本年收入220.00万元,与2023年度相比,增加110.00万元,增长100.00%,主要原因是中央提前下拨2025年度重庆库区社会经济环境动态监测经费。本年支出110.00万元,与2023年度持平。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.61万元,较年初预算数减少79.39万元,下降83.57%,主要原因是主动调剂三公经费用于事业任务。较上年支出数减少10.23万元,下降39.59%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,据实核算,严控支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少44.00万元,下降100.00%,主要原因是当年未发生出国任务。较上年支出数减少6.39万元,下降100.00%,主要原因是上年度有商委组织的出国考察工作。
公务用车购置费0.00万元。与2023年度相比,无增减,主要原因是市级部门购车由机关事务管理局统筹负责。
公务用车运行维护费14.34万元,主要用于公务用车维修费、保险费、停车过路费等支出。费用支出较年初预算数减少26.66万元,下降65.02%,主要原因是认真落实“党政机关过紧日子”要求,同时存量车辆逐步更新为新能源车,压减了公务车运行维护经费。较上年支出数减少4.00万元,下降21.81%,主要原因是车况较新,维修维护费较低。
公务接待费1.27万元,主要用于接待国家统计局和外省市统计局。费用支出较年初预算数减少8.73万元,下降87.30%,主要原因是落实“党政机关过紧日子”要求,压减年初预算。较上年支出数增加0.16万元,增长14.41%,主要原因是根据工作安排,2024年新增接待国家督查任务。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待13批次123人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费103.29元,车均购置费0万元,车均维护费1.43万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出39.03万元,与2023年度相比,增加3.23万元,增长9.02%,主要原因是普查等事业任务增加和国家局督查需要。本年度培训费支出118.84万元,与2023年度相比,减少54.98万元,下降31.63%,主要原因是部分费用在中央经费列支。本年度差旅费支出198.56万元,与2023年度相比,减少27.81万元,下降12.29%,主要原因是一是减少外出人次,二是部分经费在中央经费列支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出923.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、物业管理费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少10.35万元,下降1.11%,主要原因是差旅费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额855.08万元,其中:政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出843.82万元。授予中小企业合同金额853.56万元,占政府采购支出总额的99.82%,其中:授予小微企业合同金额848.01万元,占政府采购支出总额的99.17 %。主要用于采购办公耗材及后勤保障服务。
五、2024年度绩效情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和5个一级项目、11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2882.30万元。
(二)单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:张红 (023)67637235
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:重庆市统计局 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,494.70 |
一、一般公共服务支出 |
7,517.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
220.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
409.82 |
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
25.81 |
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
11.34 |
八、社会保障和就业支出 |
996.81 |
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九、卫生健康支出 |
286.62 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
110.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
28.00 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
339.47 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
9,161.67 |
本年支出合计 |
9,277.93 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
2,382.19 |
年末结转和结余 |
2,265.94 |
总计 |
11,543.87 |
总计 |
11,543.87 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市统计局 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能 分类科目) |
小计 |
其中: 教育收费 | ||||||
合计 |
9,161.67 |
8,714.70 |
0.00 |
409.82 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
11.34 | |
201 |
一般公共服务支出 |
7,290.78 |
6,843.81 |
0.00 |
409.82 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
11.34 |
20105 |
统计信息事务 |
7,290.78 |
6,843.81 |
0.00 |
409.82 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
11.34 |
2010501 |
行政运行 |
4,047.38 |
4,047.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
830.56 |
830.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
534.84 |
534.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
2010506 |
统计管理 |
324.38 |
298.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
288.44 |
288.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010508 |
统计抽样调查 |
198.02 |
198.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010550 |
事业运行 |
543.72 |
123.22 |
0.00 |
409.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.68 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
523.43 |
523.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
430.88 |
430.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.20 |
282.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
249.38 |
249.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
286.62 |
286.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.62 |
286.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
236.00 |
236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2136902 |
三峡后续工作 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市统计局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
9,277.93 |
6,259.77 |
2,992.35 |
0.00 |
25.81 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
7,517.03 |
4,636.87 |
2,854.35 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
7,517.03 |
4,636.87 |
2,854.35 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
4,047.38 |
4,047.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
830.56 |
0.00 |
830.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
534.23 |
0.00 |
534.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010506 |
统计管理 |
324.38 |
0.00 |
298.56 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
469.54 |
0.00 |
469.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010508 |
统计抽样调查 |
198.02 |
0.00 |
198.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010550 |
事业运行 |
589.49 |
589.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
523.43 |
0.00 |
523.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
430.88 |
430.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.20 |
282.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
249.38 |
249.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
286.62 |
286.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.62 |
286.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
236.00 |
236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2136902 |
三峡后续工作 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市统计局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
8,494.70 |
一、一般公共服务支出 |
7,024.90 |
7,024.90 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
220.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
996.81 |
996.81 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
286.62 |
286.62 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
339.47 |
339.47 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,714.70 |
本年支出合计 |
8,785.80 |
8,675.80 |
110.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
181.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
110.00 |
|
110.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
181.10 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,895.80 |
总计 |
8,895.80 |
8,675.80 |
220.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市统计局 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
8,675.80 |
5,793.50 |
2,882.30 | |
201 |
一般公共服务支出 |
7,024.90 |
4,170.61 |
2,854.30 |
20105 |
统计信息事务 |
7,024.90 |
4,170.61 |
2,854.30 |
2010501 |
行政运行 |
4,047.38 |
4,047.38 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
830.56 |
0.00 |
830.56 |
2010505 |
专项统计业务 |
534.18 |
0.00 |
534.18 |
2010506 |
统计管理 |
298.56 |
0.00 |
298.56 |
2010507 |
专项普查活动 |
469.54 |
0.00 |
469.54 |
2010508 |
统计抽样调查 |
198.02 |
0.00 |
198.02 |
2010550 |
事业运行 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
523.43 |
0.00 |
523.43 |
208 |
社会保障和就业支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
430.88 |
430.88 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282.20 |
282.20 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
249.38 |
249.38 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
286.62 |
286.62 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.62 |
286.62 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
236.00 |
236.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
221 |
住房保障支出 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
339.47 |
339.47 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市统计局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
4,525.10 |
302 |
商品和服务支出 |
939.77 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
1,012.06 |
30201 |
办公费 |
2.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
635.05 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
1,365.28 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
59.94 |
30205 |
水费 |
6.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
430.88 |
30206 |
电费 |
89.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
282.20 |
30207 |
邮电费 |
77.20 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
226.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
31.31 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36.10 |
30211 |
差旅费 |
5.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
339.47 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
96.82 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.50 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
328.64 |
30215 |
会议费 |
10.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
45.04 |
30216 |
培训费 |
13.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
238.97 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.17 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
146.39 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
28.02 |
30229 |
福利费 |
12.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.60 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
179.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
337.82 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,853.73 |
公用经费合计 |
939.77 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市统计局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
220.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 | |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
220.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
220.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
220.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市统计局 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
部门:重庆市统计局 |
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单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
923.15 |
(一)支出合计 |
15.61 |
15.61 |
(一)行政单位 |
702.21 |
1.因公出国(境)费 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
220.94 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
14.34 |
14.34 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
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(一)车辆数合计(辆) |
11 |
(2)公务用车运行维护费 |
14.34 |
14.34 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
1.27 |
1.27 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
(1)国内接待费 |
— |
1.27 |
3.机要通信用车 |
5 |
其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
4 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
1 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
5 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
13 |
(一)政府采购支出合计 |
855.08 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
11.26 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
123 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
843.82 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
853.56 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
848.01 |
二、会议费 |
— |
39.03 |
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三、培训费 |
— |
118.84 |
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四、差旅费 |
— |
198.56 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映
按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。