第一部分 重庆市统计局部门概况
一、职能职责
重庆市统计局为市政府直属机构,主要职能是:承担组织领导和管理协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,起草统计地方性法规、规章并监督实施,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理;组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查;核算全市及区县(自治县)生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据;会同有关部门拟定市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据;制定并组织实施全市统计信息化建设规划;建设和管理全市经济社会发展综合统计数据库和数据中心;管理和指导区县(自治县)、部门(行业)统计工作等职责。
二、机构设置
下设19个内设机构和4个事业单位,内设机构有:1.办公室;2.政策法规处;3.统计设计管理处;4.综合统计信息处;5.统计监测评价处;6.国民经济核算处;7.农村经济统计处;8.工业统计处;9.能源资源统计处;10.固定资产投资统计处;11.贸易外经统计处;12.服务业统计处;13.人口和就业统计处;14.社会科技统计处;15.新经济统计处;16.信息化建设和管理处;17.财务处(审计处);18.人事处(离退休人员工作处);19.机关党委办公室。事业单位有:重庆市社会经济调查队、重庆市统计局普查中心、重庆市统计数据管理中心、重庆市社情民意调查中心。
第二部分 重庆市统计局2025年度部门决算表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9933.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7949.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
802.95 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
938.92 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
288.01 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
110.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
352.42 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
590.46 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
10736.62 |
本年支出合计 |
57 |
10229.51 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
564.85 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
110.00 |
年末结转和结余 |
59 |
52.25 |
|
总计 |
30 |
10846.62 |
总计 |
60 |
10846.62 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10736.62 |
9933.67 |
0.00 |
0.00 |
802.95 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8515.27 |
7712.33 |
0.00 |
0.00 |
802.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
8515.27 |
7712.33 |
0.00 |
0.00 |
802.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
4233.46 |
4233.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
870.06 |
870.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
716.36 |
716.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
913.32 |
913.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
1094.29 |
291.35 |
0.00 |
0.00 |
802.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
413.77 |
413.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
206.80 |
206.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
286.13 |
286.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
231.33 |
231.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
403.95 |
403.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业 |
403.95 |
403.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
403.95 |
403.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
351.39 |
351.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10229.51 |
6342.21 |
3649.21 |
0.00 |
238.09 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7949.70 |
4524.81 |
3186.79 |
0.00 |
238.09 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
7949.70 |
4524.81 |
3186.79 |
0.00 |
238.09 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
4233.46 |
4233.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
870.06 |
0.00 |
870.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
716.36 |
0.00 |
716.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
913.32 |
0.00 |
913.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
529.44 |
291.35 |
0.00 |
0.00 |
238.09 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
427.06 |
0.00 |
427.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
413.77 |
413.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
206.80 |
206.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
286.13 |
286.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
231.33 |
231.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
352.42 |
0.00 |
352.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业 |
352.42 |
0.00 |
352.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
352.42 |
0.00 |
352.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
351.39 |
351.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9933.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7711.61 |
7711.61 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
938.92 |
938.92 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
288.01 |
288.01 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
110.00 |
110.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
352.42 |
352.42 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
590.46 |
590.46 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
9933.67 |
本年支出合计 |
59 |
9991.42 |
9881.42 |
110.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
110.00 |
年末结转和结余 |
60 |
52.25 |
52.25 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
110.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
10043.67 |
总计 |
64 |
10043.67 |
9933.67 |
110.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9933.67 |
6342.21 |
3591.46 |
9881.42 |
6342.21 |
3539.21 |
52.25 |
0.00 |
52.25 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7712.33 |
4524.81 |
3187.51 |
7711.61 |
4524.81 |
3186.79 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7712.33 |
4524.81 |
3187.51 |
7711.61 |
4524.81 |
3186.79 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4233.46 |
4233.46 |
0.00 |
4233.46 |
4233.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
870.06 |
0.00 |
870.06 |
870.06 |
0.00 |
870.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
716.36 |
0.00 |
716.36 |
716.36 |
0.00 |
716.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913.32 |
0.00 |
913.32 |
913.32 |
0.00 |
913.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.35 |
291.35 |
0.00 |
291.35 |
291.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.78 |
0.00 |
427.78 |
427.06 |
0.00 |
427.06 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.77 |
413.77 |
0.00 |
413.77 |
413.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.80 |
206.80 |
0.00 |
206.80 |
206.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.13 |
286.13 |
0.00 |
286.13 |
286.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
288.01 |
288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231.33 |
231.33 |
0.00 |
231.33 |
231.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
403.95 |
0.00 |
403.95 |
352.42 |
0.00 |
352.42 |
51.53 |
0.00 |
51.53 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
403.95 |
0.00 |
403.95 |
352.42 |
0.00 |
352.42 |
51.53 |
0.00 |
51.53 |
0.00 | ||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
403.95 |
0.00 |
403.95 |
352.42 |
0.00 |
352.42 |
51.53 |
0.00 |
51.53 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
590.46 |
590.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
351.39 |
351.39 |
0.00 |
351.39 |
351.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
239.08 |
239.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4743.69 |
302 |
商品和服务支出 |
1084.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1104.39 |
30201 |
办公费 |
5.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
875.22 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
1356.05 |
30204 |
手续费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
11.53 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
109.45 |
30206 |
电费 |
94.87 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
413.77 |
30207 |
邮电费 |
61.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
206.80 |
30208 |
取暖费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
247.84 |
30209 |
物业管理费 |
70.90 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30211 |
差旅费 |
3.02 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
2.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
351.39 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
29.90 |
30214 |
租赁费 |
101.53 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.36 |
30215 |
会议费 |
9.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
513.82 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
42.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30218 |
专用材料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30224 |
被装购置费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
134.87 |
30225 |
专用燃料费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
302.76 |
30226 |
劳务费 |
6.44 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
55.81 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
19.40 |
30228 |
工会经费 |
211.28 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
51.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
13.87 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
184.90 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30240 |
税金及附加费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
201.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5257.51 |
公用经费合计 |
1084.70 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据,故本表为空。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:重庆市统计局 |
公开09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
960.88 |
|
(一)支出合计 |
2 |
13.77 |
(一)行政单位 |
26 |
757.94 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
2.78 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
202.94 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
10.62 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
11 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
10.62 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
0.37 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
0.37 |
3.机要通信用车 |
32 |
4 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
5 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
1 | |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
1 |
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
9 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
6 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
583.54 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
40.58 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
25 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
542.96 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
434.12 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
431.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
20.59 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
113.74 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
191.85 |
|||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 重庆市统计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为10846.62万元。较上年减少697.25万元,下降6.04%,主要原因是非财政拨款结余按照决算要求进行了调整。
数据组成是:2025年初结转和结余110.00万元,本年收入10736.62万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出10229.51万元,结余分配564.85万元,年末结转和结余52.25万元。
(一)本年收入情况。2025年度收入10736.62万元,较上年增加1574.95万元,增长17.19%,主要原因是2025年新增1%人口抽样调查经费和四农普遥感测量试点经费,且下属公益二类事业单位民调中心增加经营收入。其中:财政拨款收入9933.67万元,占比92.5%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入802.95万元,占比7.5%;其他收入0.00万元,占比0.0%。
(二)本年支出情况。2025年度支出10229.51万元,较上年增加951.58万元,增长10.26%,主要原因是2025年新增1%人口抽样调查和四农普遥感测量试点支出。其中:基本支出6342.21万元,占比62.0%;项目支出3649.21万元,占比35.7%;经营支出238.09万元,占比2.3%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为10043.67万元。较上年增加1147.87万元,增长12.90%。主要原因是2025年新增1%人口抽样调查和四农普遥感测量试点经费收入和支出。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入9933.67万元,本年支出9881.42万元,年末结转结余52.25万元。本年支出较上年增加1205.62万元,增长13.90%。主要原因是2025年新增1%人口抽样调查和四农普遥感测量试点经费支出;完成年初预算数的109.03%,主要原因是2025年年中追加四农普遥感测量试点经费、已建成系统运维费、职工住房补贴、数管中心房屋租金四项预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
一般公共服务支出7711.61万元,占比78.0%,完成年初预算数的103.10%,主要原因是2025年年中追加四农普遥感测量试点经费预算。
社会保障和就业支出938.92万元,占比9.5%,完成年初预算数的99.88%,主要原因是2025年人员增减变化。
卫生健康支出288.01万元,占比2.9%,完成年初预算数的98.97%,主要原因是2025年人员增减变化。
资源勘探信息等支出352.42万元,占比3.6%,完成年初预算数的100.00%。
住房保障支出590.46万元,占比6.0%,完成年初预算数的167.72%,主要原因是2025年年中追加住房补贴预算。
(二)基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出6342.21万元。其中:
人员经费5257.51万元,较上年增加403.78万元,增长8.32%,主要原因是人员调整及费用调标。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。完成年初预算数的113.43%,主要用于落实基本工资调标、规范津补贴、绩效奖金及抚恤金、遗属补助发放。
公用经费1084.70万元,较上年增加144.93万元,增长15.42%,主要原因是年中追加数管中心房屋租金。完成年初预算数的105.31%,主要用于缴纳数管中心房屋租金。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余110.00万元,本年收入0.00万元,本年支出110.00万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年无增减,完成年初预算数的100.00%。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计13.77万元。完成年初预算数的17.21%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,全年“三公”经费开支较少,并主动调剂三公经费用于工作任务。较上年支出数减少1.84万元,下降11.79%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,据实核算,严控支出。
(二)具体支出情况
因公出国(境)费用2.78万元,较上年增加2.78万元,增长100.00%;完成年初预算数的6.32%,主要是用于1名职工参加市商务委组织的出国境公务活动。
公务用车购置费0.00万元,完成年初预算数的0%。
公务用车运行维护费10.62万元,较上年减少3.72万元,下降25.94%;完成年初预算数的37.93%,主要用于公务用车维修费、保险费、停车过路费等支出。
公务接待费0.37万元,较上年减少9万元,下降70.87%;完成年初预算数的4.63%,主要用于接待国家统计局和兄弟省市统计局。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待6批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费149.38元,车均购置费0万元,车均维护费1.18万元。
七、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出20.59万元,较上年减少18.44万元,下降47.25%,主要原因是严格落实“过紧子”要求,优先使用视频会议,严控会议支出。本年度培训费支出113.74万元,较上年减少5.1万元,下降4.29%,主要原因是严格落实“过紧子”要求,优先使用视频培训,严控培训支出。本年度差旅费支出191.85万元,较上年减少6.71万元,下降3.38%,主要原因是减少外出人次。
(二)机关运行经费情况说明
2025年度本单位机关运行经费支出960.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、物业管理费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加37.73万元,增长4.09%,主要原因是2025年单位机关运行费预算执行率高于2024年,年末被市财政收回金额低于2024年。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆。
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2025年度本单位政府采购支出总额583.54万元,其中:政府采购货物支出40.58万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出542.96万元。授予中小企业合同金额434.12万元,占比政府采购支出总额的74.4%,其中:授予小微企业合同金额431.00万元,占比政府采购支出总额的73.9 %。主要用于采购办公耗材及后勤保障服务。
八、单位绩效情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体(详见附件1)和5个一级项目(详见附件2)、12个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3161.30万元。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
九、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张红 023-67637235
附件:1. 重庆市统计局2025年度部门整体绩效自评表
2. 重庆市统计局2025年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)
附件1
|
重庆市统计局2025年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
重庆市统计局 |
部门编码 |
111 |
自评总分(分) |
98.501 | ||||||
|
部门联系人 |
张红 |
联系电话 |
67637235 | ||||||||
|
年初预算数(万元) |
全年(调整)预算数(万元) |
全年执行数(万元) |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||||
|
年度总金额 |
10,145.75 |
12,116.72 |
11,097.91 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其中:财政拨款 |
10,145.75 |
11,016.57 |
10,964.32 |
99.53 |
10 |
9.95 | |||||
|
一般公共预算 |
10,145.75 |
11,016.57 |
10,964.32 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费和专项工作经费。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,确保全国统计调查任务的顺利完成,并为地方政府决策提供决策支持。3.组织实施周期性及大型普查工作,组织开展普查登记、业务培训、宣传动员等工作,落实普查指导员和普查员、投入产出调查员劳动报酬补助,开展事后数据质量抽查,审核验收普查数据,并做好普查资料开发相关工作。 |
1.严格落实年初绩效目标,足额保障统计局系统人员经费、公用经费和专项工作经费,规范经费管理,确保统计各项工作正常运转。 2.常态化开展一二三产业统计调查,归集经济、社会、科技、能源和环境等多领域统计数据。按时完成全国各项统计调查任务,深度挖掘统计信息,撰写统计分析材料,有效为地方经济决策提供数据支撑。 3.扎实推进宣传动员、业务培训、入户登记等大型普查工作,足额发放普查工作人员劳务补助。严格开展数据质量抽查核验,顺利完成普查数据审核验收,稳步推进普查资料整理与成果开发工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
说明 | |
|
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
99.53 |
0 |
100 |
10 |
9.95 |
|||
|
编制统计产品数 |
种 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
4.5 |
4.5 |
|||
|
数据审核验收通过率 |
% |
≥ |
98 |
96 |
2.04 |
97.96 |
18 |
17.631 |
|||
|
数据处理完成度(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
98 |
2 |
98 |
4.5 |
4.41 |
|||
|
统计数据未产生不良社会影响 |
是/否 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
18 |
18 |
|||
|
对外发布统计数据及时率 |
% |
= |
100 |
96 |
4 |
96 |
13.5 |
12.96 |
|||
|
年度检查任务按时完成率 |
% |
= |
100 |
96 |
4 |
96 |
9 |
8.64 |
|||
|
统计数据和统计分析研究是否有利于党委政府科学决策 |
是/否 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
18 |
18 |
|||
|
数据采集完成度(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
98 |
2 |
98 |
4.5 |
4.41 |
|||
|
总体说明 |
|||||||||||
附件2
|
重庆市统计局2025年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标 性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标 权重 |
全年 完成值 |
指标 得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
经常性统计业务费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98.97 | |
|
主要统计数据审核通过率 |
≥ |
95 |
% |
25 |
93 |
24.47 |
||||
|
数据采集指标完成度 |
= |
100 |
% |
25 |
98 |
24.5 |
||||
|
统计数据是否对党委政府决策产生积极影响 |
定性 |
是 |
是/否 |
30 |
1 |
30 |
||||
|
统计干部素质得到提升 |
定性 |
是 |
是/否 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
2 |
普查及大型调查项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98.97 | |
|
普查结果对党委政府经济决策的参考性 |
定性 |
是 |
是/否 |
30 |
1 |
30 |
||||
|
普查数据审核验收通过率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
93 |
29.37 |
||||
|
普查数据采集审核的完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
98 |
9.8 |
||||
|
普查数据报送及时性 |
= |
100 |
% |
10 |
98 |
9.8 |
||||
|
补助区县数 |
≥ |
39 |
个数 |
10 |
39 |
10 |
||||
|
3 |
统计能力建设项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
99.91 |
9.99 |
98.96 | |
|
提升统计干部综合素质 |
定性 |
是 |
是/否 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
数据指标采集的完成率 |
= |
100 |
% |
25 |
98 |
24.5 |
||||
|
主要统计数据审核通过率 |
≥ |
95 |
% |
25 |
93 |
24.47 |
||||
|
是否对党委政府决策产生积极影响 |
定性 |
是 |
是/否 |
25 |
1 |
25 |
||||
|
4 |
抽样调查网络专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98.87 | |
|
数据报送及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
国家核定一级指标通过率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
92 |
19.37 |
||||
|
调查结果对党政决策的参考性 |
定性 |
是 |
是/否 |
30 |
1 |
30 |
||||
|
补助区县数量 |
= |
40 |
个数 |
20 |
39 |
19.5 |
||||
|
数据采集指标完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
5 |
综合性事务项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98.86 | |
|
局系统办公自动化运行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
90 |
9.47 |
||||
|
确保车辆正常运转 |
≥ |
98 |
% |
10 |
92 |
9.39 |
||||
|
租赁面积 |
≥ |
7839.24 |
平方米 |
20 |
7839.24 |
20 |
||||
|
满足使用功能要求 |
定性 |
是 |
是/否 |
25 |
1 |
25 |
||||
|
租赁单价 |
= |
50 |
元/平方米 |
25 |
50 |
25 |
||||